Auditoría tributaria preventiva y procedimiento de fiscalización

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978-612-322-103-4

El presente libro, Auditoría tributaria preventiva y procedimiento de fiscalización, tiene por objetivo analizar los procedimientos de fiscalización llevados a cabo por la SUNAT a las empresas, de tal forma que se conozcan resultados son los aspectos principales que esta entidad tiene presente al momento de auditar al contribuyente. Otro objetivo importante es la posibilidad de que las empresas practiquen la auditoría tributaria de manera preventiva de manera preventiva mediante especialistas tributarios de la actividad privada, además de las recomendaciones que le permitan subsanar errores o completar formalidades antes de cualquier fiscalización llevada a cabo por la Administración Tributaria.

Contenido

Capítulo I

Marco teórico de la auditoría tributaria

  1. La contabilidad como fuente de información financiera
  2. Definición de auditoría
  3. Definición de auditoría tributaria
  4. Clases de auditoría tributaria
  5. Objetivos de la auditoría tributaria
  6. El auditor tributario
  7. Técnicas de auditoría tributaria
  8. Procedimientos de auditoría tributaria
  9. Programas de auditoría tributaria
  10. Papeles de trabajo de auditoría tributaria

Capítulo II

Auditoría tributaria pública (procedimiento de fiscalización)

  1. Definición de la auditoría tributaria pública
  2. Órganos administradores de tributos
  3. Facultades de la Administración Tributaria
  4. Objetivos de la fiscalización tributaria
  5. Tipos de intervenciones
  6. Clases de auditoría tributaria pública
  7. Etapa previa al inicio de la fiscalización (planeamiento
  8. Procedimiento de fiscalización
  9. Inicio del procedimiento de fiscalización
  10. Documentos emitidos
  11. Requerimiento
  12. Consideraciones para tener presente en un procedimiento de fiscalización

Capítulo III

Auditoría tributaria preventiva del impuesto a la renta: planeamiento y ejecución

  1. Planeamiento
  2. Ejecución

Capítulo IV

Auditoría tributaria preventiva del impuesto a la renta: ejecución y problemática del devengo en su relación con las NIIF

  1. El impuesto a la renta
  2. Problemática de la base imponible en la Ley del Impuesto a la Renta
  3. Criterio del devengado desde la perspectiva contable
  4. Reconocimiento de ingresos
  5. Reconocimiento de gastos
  6. Devengo desde la perspectiva de la jurisprudencia (devengado jurídico o tributario)
  7. Problemática de la aplicación del criterio del devengado contable
  8. Resoluciones del Tribunal Fiscal e Informes de SUNAT que usan el criterio del devengado contable
  9. Resoluciones del Tribunal Fiscal e Informes de SUNAT que usan el criterio del devengado jurídico
  10. Resoluciones del Tribunal Fiscal e Informes de SUNAT que usan tanto el criterio de devengado contable como jurídico
  11. Problemática de la remisión expresa de la LIR y su Reglamento a las NIIF
  12. NIC 2 Inventarios y el costo indirecto de fabricación (capacidad normal)
  13. NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, y el término “costos posteriores”
  14. Costo computable de bienes y servicios, y la remisión a las NIIF
  15. Tendencias actuales de las NIIF y la problemática originada en materia de devengado contable
  16. Problemática de la definición de los elementos de los Estados Financieros
  17. Problemática del reconocimiento de ingresos y medición
  18. Problemática del reconocimiento de gastos y medición
  19. Problemática de los arrendamientos financieros

Capítulo V

Auditoría tributaria preventiva del impuesto general a las ventas: planeamiento y ejecución

  1. Notificación y requerimiento
  2. Examen de los libros y registros de contabilidad
  3. Examen de las declaraciones del pago del IGV
  4. Verificación del débito fiscal
  5. Verificación del crédito fiscal
  6. Registro de Ventas
  7. Registro de Compras
  8. Resultados de la auditoría tributaria
  9. Auditoría tributaria preventiva del impuesto general a las ventas
  10. Modelos de papeles de trabajo del impuesto general a las ventas

Capítulo VI

Casos integrales de auditoría tributaria preventiva del impuesto a la renta e IGV

Información Adicional
AutorMg. CPC Marysol León Huayanca
EditorialInstituto Pacífico
Tomos1
EdiciónOctubre 2018
Páginas764
Formato17x24 cm.
ISBN978-612-322-103-4
PaísPerú
PresentaciónEncuadernación en Tapa Dura
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